近日,受國務院委托,國家審計署審計長侯凱于2023年12月26日在第十四屆全國人民代表大會常務委員會第七次會議上所做的《國務院關于2022年度中央預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況的報告》已對外公示。
根據整體情況說明,截至2023年9月底,《審計工作報告》要求立行立改的問題中有92%已完成整改,要求分階段整改的問題總體進展順利,要求持續整改的問題制定了措施和計劃。
中央財政和中央部門通過收回結余資金、調整投資計劃、清理違規收費等整改1182.22億元,各地通過追繳退回、統籌盤活、補發待遇落實政策等整改821.43億元,央企和金融機構通過調整賬目、清收貸款或調整分類、加強投資管理等整改7574.04億元。
關于企業國有資產審計查出的問題,已整改4667.08億元。國務院國資委等部門加強會計信息虛假問題整治,督促33戶央企根據審計意見調整賬表560.33億元。針對資產不實問題30戶央企按應并盡并、不應并及時出表原則已調整賬表等1440.77億元。
針對管理不嚴問題,17戶央企通過對外銷售、掛牌出讓等盤活或處置閑置資產12.91億元。5戶央企參股的16戶低效無效企業已清理退出或扭虧增效。24戶央企通過收回資金資產、規范出租出借手續等加強實物資產管理2361.79億元。
針對違規運營問題,25戶央企加強股權收購、項目投資等可研論證評估和過程管控已統籌盤活資產或挽回損失等206.94億元,其中對違規境外收購等形成的“出血點”,有關央企制定提質增效方案、完善境外投次制度。
在會同相關部門的建議方面,國企國資領域,國務院國資委聚焦提高央企核心競爭力,出臺加快發展戰略性新興產業等制度,促進央企更好發揮在建設現代化產業體系中的科技創新、安全支撐作用。建成央企“三重一大”決策與運行應用系統,加強高負債企業管控指導,健全央企基金業務監管制度,推動央企金融業務服務主業、穩健運行。
根據《國務院國資委、金融監管總局、財政部稅務總局關于國有資產底數不清問題的整改情況》,關于“央企資立不實。30戶央企因財務報表合并范圍不完整或將非所屬企業納入合并范圍等,造成資產多計503.18億元、少計1362.51億元”的問題。截至2023年9月底,30戶央企按應并盡并、不應并及時出表原則已調整賬表等1440.77億元。整改過程中,30家央企均成立了審計整改工作領導小組結合實際制定整改工作方案,進一步梳理核查投資管控和產權關系,嚴格以控制為基礎確定合并報表范圍。