【眾視媒體消息】今天愛奇藝發布了2018年第三季度財報,財報顯示Q3其共實現總收入為人民幣69億元人民幣(約合10億美元),較2017年同期增長48%。經營虧損為人民幣26億元(約合3.773億美元),經營虧損率為37%,而2017年同期經營虧損為人民幣11億元,經營虧損率為23%。歸屬于愛奇藝的凈虧損為人民幣31億元(約合4.573億美元),而2017年同期為人民幣11億元。每股ADS歸屬于愛奇藝的攤薄凈虧損為人民幣4.34元(約合0.63美元)。
截至2018年9月30日,愛奇藝會員總數為8070萬,其中98%以上是付費訂閱會員。相比之下,截至2017年9月30日,訂閱會員總數為4270萬,同比增長89%。
“我們在第三季度繼續取得了穩健的業績增長,這得益于一系列強大的用戶覆蓋率和參與度指標,進一步證明了我們在行業中的領先地位。”愛奇藝創始人兼首席執行官龔宇博士評論道,“我們的優質內容庫繼續表現出了優異的水準,推動了用戶數量和會員收入的強勁增長。我們大火的網劇《延禧攻略》在整個夏天占據了熱門,這顯示出了我們在制作高品質優質內容方面的強大能力和潛力。憑借我們廣泛的內容產品和不斷擴展的分銷網絡,我們還在不斷改進多樣化的業務水準,加強貨幣化表現。我們始終致力于應用先進技術,進一步改善我們的平臺,完善我們的生態系統,為股東創造長期增長。”
愛奇藝首席財務官王曉東先生評論說:“我們的季度總收入同比增長48%至人民幣69億元。”“會員服務表現特別好,成為公司最大的收入來源。雖然由于內容投資增加,我們在本季度面臨一定的利潤壓力,但我們認為這是必要的,并且符合我們的預期,因為我們正在經歷一個過渡期,為了建立一個優化且更健康的內容生態系統,這將為我們的未來做好準備。”
2018年第三季度財務業績
總收入達到人民幣69億元(約合10億美元),比2017年同期增長48%。
會員服務收入為人民幣29億元(約合4.153億美元),較2017年同期增長78%。增長主要歸因于訂閱會員數量的強勁增長,受優質內容的推動,以及本季度的各種運營舉措。
在線廣告服務收入為人民幣24億元(約合348.9百萬美元),較2017年同期減少4%。減少的主要原因是世界杯及近期監管逆風的影響,導致轉移或收緊廣告客戶預算。
內容分配收入為人民幣8.346億元(約合1.215億美元),較2017年同期增長220%。顯著增長主要歸因于在本季度分發的多個優質內容。
其他收入為人民幣8.311億元(約合1.21億美元),較2017年同期增長157%。這一增長主要得益于各種垂直業務線的強勁表現,特別是在2018年7月中旬對收購的游戲公司Skymoons的整合。
收入成本為人民幣77億元(約合11億美元),比去年同期人民幣46億元增加66%,這是2017年同期扣除增值稅后的收入成本。增長主要來自由于繼續投資建立多樣化的內容庫,因許可版權的更高攤銷和更多自制內容導致內容成本增加。內容成本作為收入成本的一部分,為人民幣60億元(約合875.5百萬美元),較2017年同期增長66%。
銷售、一般及管理費用為人民幣13億元(約合1.881億美元),較2017年同期增加66%。這主要是由于渠道覆蓋和內容相關促銷的營銷支出增加,以及更高的份額基于收購Skymoons的補償費用。
研發費用為人民幣558.4百萬元(約合8,130萬美元),較2017年同期增加63%,主要是由于人事相關補償費用增加所致。
經營虧損為人民幣26億元(約合3.773億美元),而2017年同期經營虧損為人民幣11億元。經營虧損率為37%,而2017年同期經營虧損率為23% 。
其他費用總額為人民幣5.394億元(約合7850萬美元),而2017年同期其他收入總額為人民幣15.6百萬元。
所得稅前虧損為人民幣31億元(約合4.558億美元),而2017年同期為人民幣11億元。
歸屬于愛奇藝的凈虧損為人民幣31億元(約合4.573億美元),而2017年同期為人民幣11億元。第三季度每股ADS歸屬于愛奇藝的攤薄凈虧損為人民幣4.34元(約合0.63美元)。
截至2018年9月30日,公司的現金、現金等價物和短期投資為人民幣97億元(約合14億美元)。
第四季度展望
愛奇藝預計預計第四季度總收入將介于人民幣64.8億元(約合9.435億美元)和人民幣67.5億元(約合9.828億美元)之間,比2017年同期增長43%至49%。這一預測反映了愛奇藝的當前和初步觀點,該觀點存在很大的不確定性。